Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023, Nº 03/2024, Nº 04/2023 E Nº 05/2024 NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
2.933,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023, Nº 03/2024, Nº 04/2023 E Nº 05/2024 NO DIARIO OFICIAL. |
2.933,39 |
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07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/2203; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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2.933,39 |
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08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 770/2024
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
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2.792,59 |
08/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 770/2024 |
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140,80 |
TOTAL |
2.933,39 |
2.933,39 |
2.933,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/02/2024 |
140,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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140,80 |
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