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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7703 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE BOIA 25A, 1UN TIMER ANALÓGICO BILOLT, 1UN PLUG MACHO 2P+T, 1UN PLUG FEMEA, P/ REDE DE ÁGUA DA LINHA SANTA JULIA. 0,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE BOIA 25A, 1UN TIMER ANALÓGICO BILOLT, 1UN PLUG MACHO 2P+T, 1UN PLUG FEMEA, P/ REDE DE ÁGUA DA LINHA SANTA JULIA. 134,00
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/2592; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 134,00
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7703/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,00
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.