Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.435,58KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5824/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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10.205,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.435,58KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5824/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
10.205,08
29/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/182; 04/11 A 29/11/2024 Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
10.205,08
TOTAL
10.205,08
10.205,08
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SALDO A PAGAR
10.205,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.