Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.422,44KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5826/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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11.797,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.422,44KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5826/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
11.797,28
29/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/181; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/11 a 29/11/2024
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TOTAL
11.797,28
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SALDO A PAGAR
11.797,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.