Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.215,62KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5827/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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10.524,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.215,62KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5827/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
10.524,20
02/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/181; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/11 a 29/11/2024
10.524,20
TOTAL
10.524,20
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SALDO A PAGAR
10.524,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.