Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7783 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TAXAS, CONTR. E PREÇOS PÚBLICOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CODIGO DO IMOVEL 2378593-4, RUA PRIMEIRO DE MAIO 1, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. |
0,00 |
131,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CODIGO DO IMOVEL 2378593-4, RUA PRIMEIRO DE MAIO 1, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024. |
131,21 |
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29/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 3785934202411; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 11/2024 |
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131,21 |
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TOTAL |
131,21 |
131,21 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
131,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.