Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7796 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO P/DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS C/ENTERGA DE LIXO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2024, CFE CONTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
12.697,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO P/DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS C/ENTERGA DE LIXO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2024, CFE CONTRATO EM ANEXO. |
12.697,95 |
|
|
02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9250; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 11/2024 |
|
12.697,95 |
|
09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7796/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS CIGRES - 9317 |
|
|
12.697,95 |
TOTAL |
12.697,95 |
12.697,95 |
12.697,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.