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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7801 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TRINCHA, 2M LIXA , 1LTA VERNIZ 3,6, 2UN THINER, 1UN SOLVENTE P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 258,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN TRINCHA, 2M LIXA , 1LTA VERNIZ 3,6, 2UN THINER, 1UN SOLVENTE P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 258,00
02/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/22858; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 258,00
11/12/2024 Pagamento de Empenho 7801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,00
TOTAL 258,00 258,00 258,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.