Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7802 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 24UN DETERGENTE YPE 500ML MACA , 6UN CERA BRILHO FACIL 750ML AMARELA , 8UN ODORIZANTE DE AMBIENTES GLADE 360ML/350G FRUTAS E FLORES VIBRANTES, 12UN SAPOLIO RAD CREMOSO 250ML CLASSICO , P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
435,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 24UN DETERGENTE YPE 500ML MACA , 6UN CERA BRILHO FACIL 750ML AMARELA , 8UN ODORIZANTE DE AMBIENTES GLADE 360ML/350G FRUTAS E FLORES VIBRANTES, 12UN SAPOLIO RAD CREMOSO 250ML CLASSICO , P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
435,72 |
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02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/155; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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435,72 |
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06/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2024
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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435,72 |
TOTAL |
435,72 |
435,72 |
435,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.