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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7813 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5916/2024 EM ANEXO, P/ INSTALAÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM PADRAO NOS AR SPLIT NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 1.421,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5916/2024 EM ANEXO, P/ INSTALAÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM PADRAO NOS AR SPLIT NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 1.421,50
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58017572; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.421,50
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.421,50
TOTAL 1.421,50 1.421,50 1.421,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.