Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
Número do empenho: | 7846 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 6M TRELIÇA 6M, 57SC CIMENTO 50KG, 22M3 AREIA FINA, 8M3 PEDRISCO, 2500UN TIJOLOS FURADOS 6 FUROS, 1500UN TIJOLOS MACIÇOS, 6UN MALHA 20X20, 3UN PALANQUES 2,2M, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 14.126,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 6M TRELIÇA 6M, 57SC CIMENTO 50KG, 22M3 AREIA FINA, 8M3 PEDRISCO, 2500UN TIJOLOS FURADOS 6 FUROS, 1500UN TIJOLOS MACIÇOS, 6UN MALHA 20X20, 3UN PALANQUES 2,2M, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 14.126,00 | ||
04/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58046213; 890/58046139; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 14.126,00 | ||
09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7846/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.126,00 | ||
TOTAL | 14.126,00 | 14.126,00 | 14.126,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |