Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7857 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 68,99LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT7I47, 106,68LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037, 115,49LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170. |
0,00 |
1.857,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 68,99LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT7I47, 106,68LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037, 115,49LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170. |
1.857,60 |
|
|
03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/22623; 1/22502; 1/22565; 1/22506; 1/22593; 1/22554; 1/22481; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
|
1.857,60 |
|
09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7857/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
|
|
1.853,14 |
09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7857/2024 |
|
|
4,46 |
TOTAL |
1.857,60 |
1.857,60 |
1.857,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/12/2024 |
4,46 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
4,46 |
|
|