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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7903 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1JG LONA FREIO TRAS/DIANT.VW FD-59 R-64, 64UN REBITE ALUMINIO 10X14MM-COM COLA, 2UN RETENTOR CUBO TRAS VOLAR/6.90-7.90, P/ ONIBUS JAO3F82. 0,00 428,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 Valor Empenhado referente a: 1JG LONA FREIO TRAS/DIANT.VW FD-59 R-64, 64UN REBITE ALUMINIO 10X14MM-COM COLA, 2UN RETENTOR CUBO TRAS VOLAR/6.90-7.90, P/ ONIBUS JAO3F82. 428,10
09/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/6143; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 428,10
17/12/2024 Pagamento de Empenho 7903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 428,10
TOTAL 428,10 428,10 428,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.