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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7919 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN DPS, 1UN DRIVER´S 100W INBRAXLED , 2UN MODULO 24 LED´S 5000K, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 261,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 Valor Empenhado referente a: 3UN DPS, 1UN DRIVER´S 100W INBRAXLED , 2UN MODULO 24 LED´S 5000K, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 261,75
10/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/6568; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 261,75
12/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2024 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA - 16895 258,61
12/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7919/2024 3,14
TOTAL 261,75 261,75 261,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/12/2024 3,14 Lançada
TOTAL   3,14