Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7919 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN DPS, 1UN DRIVER´S 100W INBRAXLED , 2UN MODULO 24 LED´S 5000K, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
261,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3UN DPS, 1UN DRIVER´S 100W INBRAXLED , 2UN MODULO 24 LED´S 5000K, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
261,75 |
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10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6568; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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261,75 |
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12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2024
INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA - 16895 |
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258,61 |
12/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7919/2024 |
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3,14 |
TOTAL |
261,75 |
261,75 |
261,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/12/2024 |
3,14 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,14 |
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