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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 792 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PÇ FILTRO DE ARLA, 4PÇ KIT DE REPARO P/PORTA INJETOR BOSCH, 4PÇ CALÇO DE BICO, 1PÇ CILINDRO PNEUMATICO DE MOVIMENTO RETILINEO, 4PÇ REPARO ANEIS UNID. INJ. MBB 71 2C 4CIL, 1PÇ DISTRIBUIDOR AR, 1PÇ SENSOR DE ROTAÇÃO/INDICADOR DE ROTAÇOES P/ ONIBUS IVZ0024. 0,00 6.078,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1PÇ FILTRO DE ARLA, 4PÇ KIT DE REPARO P/PORTA INJETOR BOSCH, 4PÇ CALÇO DE BICO, 1PÇ CILINDRO PNEUMATICO DE MOVIMENTO RETILINEO, 4PÇ REPARO ANEIS UNID. INJ. MBB 71 2C 4CIL, 1PÇ DISTRIBUIDOR AR, 1PÇ SENSOR DE ROTAÇÃO/INDICADOR DE ROTAÇOES P/ ONIBUS IVZ0024. 6.078,01
07/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/5558; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 6.078,01
21/02/2024 Pagamento de Empenho 792/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.078,01
TOTAL 6.078,01 6.078,01 6.078,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.