Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7926 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2PAR LUVA VAQUETA , 3PAR BOTINA, 10UN MASCARA PROTEÇÃO , 1UN LUVA TRICOTADA, P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2PAR LUVA VAQUETA , 3PAR BOTINA, 10UN MASCARA PROTEÇÃO , 1UN LUVA TRICOTADA, P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. |
366,00 |
|
|
05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22870; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
366,00 |
|
11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7926/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
366,00 |
TOTAL |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.