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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7927 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PLUG MACHO , 2UN PLUG FEMEA , 2UN EMENDA MANGA , 2UN ADAPTADOR MACHO MANGA, 2UN FITA CREPE , 1UN LONA 4X4, P/ GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. 0,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN PLUG MACHO , 2UN PLUG FEMEA , 2UN EMENDA MANGA , 2UN ADAPTADOR MACHO MANGA, 2UN FITA CREPE , 1UN LONA 4X4, P/ GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. 136,00
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/22872; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 136,00
11/12/2024 Pagamento de Empenho 7927/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,00
TOTAL 136,00 136,00 136,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.