Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVO OTO BECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7932 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN MADEIRA QUADRADA 6X12X400CM, 30UN RIPAS 6X300CM, 6UN GUIAS 2,5X15X500CM, P/ CAMPO DO IRAI. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5UN MADEIRA QUADRADA 6X12X400CM, 30UN RIPAS 6X300CM, 6UN GUIAS 2,5X15X500CM, P/ CAMPO DO IRAI. |
920,00 |
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06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58083362; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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920,00 |
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11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7932/2024
IVO OTO BECKER - 68 |
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920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.