Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7939 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO , 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO , 1UN COXIM CENTRAL DO CAMBIO , 2 KIT BATENTE AMORTECEDOR , 4UN PORCA RODA, P/ SPIN JAW9I81. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN AMORTECDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO , 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO , 1UN COXIM CENTRAL DO CAMBIO , 2 KIT BATENTE AMORTECEDOR , 4UN PORCA RODA, P/ SPIN JAW9I81. |
1.250,00 |
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09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58131165; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.250,00 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.250,00 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.