Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE VALDIR VAZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7962 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE 11MT DE MEIO FIO NA TRAVESSA ELAUTERIO SEVERIANO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE 11MT DE MEIO FIO NA TRAVESSA ELAUTERIO SEVERIANO. |
500,00 |
|
|
09/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
500,00 |
|
12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7962/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.