Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8018 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9MT AREIA, 20UN MALHAS, 32SC CIMENTO, P/ CAMPO DO IRAI. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
4.806,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 9MT AREIA, 20UN MALHAS, 32SC CIMENTO, P/ CAMPO DO IRAI. SEC. EDUCAÇÃO. |
4.806,00 |
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11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58190451; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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4.806,00 |
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17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2024
JEAN SENEN VARGAS - 13626 |
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4.806,00 |
TOTAL |
4.806,00 |
4.806,00 |
4.806,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.