Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8046 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELETRICA, P/ GINASIO DE ESPORTES TARSO DUTRA. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELETRICA, P/ GINASIO DE ESPORTES TARSO DUTRA. SEC. EDUCAÇÃO. |
400,00 |
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13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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400,00 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8046/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.