O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8092 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 FITA ISOLANTE ENERGY PRETA18MM X 20M, 1 FITA TECIDO ALGODÃO IMPERMEEÁVEL 19MM X 20M, 30 ABRAÇADEIRA NYLON 283MM X 4,8MM, 1 CHICOTE BASE P/ RELE E FUSIVEL 5T C/ FUSIVEL 40A, P/ ONIBUS IPP8251. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Valor Empenhado referente a: 2 FITA ISOLANTE ENERGY PRETA18MM X 20M, 1 FITA TECIDO ALGODÃO IMPERMEEÁVEL 19MM X 20M, 30 ABRAÇADEIRA NYLON 283MM X 4,8MM, 1 CHICOTE BASE P/ RELE E FUSIVEL 5T C/ FUSIVEL 40A, P/ ONIBUS IPP8251. SEC. EDUCAÇÃO. 174,00
10/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/5875; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 174,00
17/12/2024 Pagamento de Empenho 8092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.