Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN FITA CREPE 50 MT, 2 PCT FOLHA 60 K, 7 UN FITA LARGA, 4 UN CADERNO GRANDE, 2 UN FITA DUREX 100 MT GR, 5 UN CORRETIVO FITA MERCUR 12 MT P/ PROGRAMA REDE BEM CUIDAR. |
0,00 |
441,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN FITA CREPE 50 MT, 2 PCT FOLHA 60 K, 7 UN FITA LARGA, 4 UN CADERNO GRANDE, 2 UN FITA DUREX 100 MT GR, 5 UN CORRETIVO FITA MERCUR 12 MT P/ PROGRAMA REDE BEM CUIDAR. |
441,00 |
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07/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51461012; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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441,00 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 813/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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441,00 |
TOTAL |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.