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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 823 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 150 UN CADERNETA DE VEICULO 32 PAGINAS P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 0,00 772,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Valor Empenhado referente a: 150 UN CADERNETA DE VEICULO 32 PAGINAS P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 772,50
15/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/293; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 772,50
21/02/2024 Pagamento de Empenho 823/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 772,50
TOTAL 772,50 772,50 772,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.