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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 830 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÃO BOMBA 2HP 380V SUCÇÃO, MANUTENÇÃO BOMBA PISCINA INFANTIL, MANUTENÇÃO BOMBA TOBOGAM 2 ROLAMENTOS 6203 ZZ, TROCA DE CAPACITOR 40 MFD/440V E INSTALAÇÃO MOTO BOMBA NOVA TOBOGAM. SEC. TURISMO. 0,00 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÃO BOMBA 2HP 380V SUCÇÃO, MANUTENÇÃO BOMBA PISCINA INFANTIL, MANUTENÇÃO BOMBA TOBOGAM 2 ROLAMENTOS 6203 ZZ, TROCA DE CAPACITOR 40 MFD/440V E INSTALAÇÃO MOTO BOMBA NOVA TOBOGAM. SEC. TURISMO. 598,00
07/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1002; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 598,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.