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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAVITEC COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-M

Dados do Empenho
Número do empenho: 831 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA INFERIOR, 1 UN PARABRISA SUPERIOR P/ MOTONIVELADORA 02. 0,00 4.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA INFERIOR, 1 UN PARABRISA SUPERIOR P/ MOTONIVELADORA 02. 4.560,00
07/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1175; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 4.560,00
08/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2024 GRAVITEC COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 16448 4.560,00
TOTAL 4.560,00 4.560,00 4.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.