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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACESSORIOS E TACOGRAFOS PALMITOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PC AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO , 1PC AGULHA DE VELOCIDADE, 1UN FITA ISOLANTE ISOFLEX 10MTS, 2UN LACRE PLASTICO AZUL PEQUENO , 1PC PLACA ELETRONICA 1390 24V P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1PC AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO , 1PC AGULHA DE VELOCIDADE, 1UN FITA ISOLANTE ISOFLEX 10MTS, 2UN LACRE PLASTICO AZUL PEQUENO , 1PC PLACA ELETRONICA 1390 24V P/ ONIBUS ISX7779. 790,00
07/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/18; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 790,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.