Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8357 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,5M3 AREIA MEDIA, 40SC ARGAMASSA AC3 VITA FORTE, 2SC CIMENTO VOTORAN SC 50KG, 4UN ESPACADOR 4mm METASUL, 20UN REJUNTE ARTICO CINZA/ CINZA ARTICO, P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
1.486,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 0,5M3 AREIA MEDIA, 40SC ARGAMASSA AC3 VITA FORTE, 2SC CIMENTO VOTORAN SC 50KG, 4UN ESPACADOR 4mm METASUL, 20UN REJUNTE ARTICO CINZA/ CINZA ARTICO, P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
1.486,90 |
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TOTAL |
1.486,90 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.486,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.