Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8358 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ALGICIDA DE CHOQUE - 5 Lt Hth, 1UN CLORO 10,0kg 10 em 1Hth, 3UN CLORO 10kg Hth, 5UN MAX FLOC CLARIFICA 1,0l Hth, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
2.253,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ALGICIDA DE CHOQUE - 5 Lt Hth, 1UN CLORO 10,0kg 10 em 1Hth, 3UN CLORO 10kg Hth, 5UN MAX FLOC CLARIFICA 1,0l Hth, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
2.253,95 |
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TOTAL |
2.253,95 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.253,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.