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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8370 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65 SALA 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003425091, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. 0,00 4.328,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65 SALA 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003425091, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. 4.328,01
18/12/2024 FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 12.2024. Conforme Nota Fiscal Nº 0/099786756; 4.328,01
26/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 4.276,07
26/12/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8370/2024 51,94
TOTAL 4.328,01 4.328,01 4.328,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/12/2024 51,94 Lançada
TOTAL   51,94