Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8384 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10un RELE FOTOCELULA RN 74, 10un LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 17.000 LUMENS, 20un CINTA CIRCULAR 230MM, 15un AR 11 PESADO, 40un CONECTOR PERFURANTE 10/95, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
6.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10un RELE FOTOCELULA RN 74, 10un LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 17.000 LUMENS, 20un CINTA CIRCULAR 230MM, 15un AR 11 PESADO, 40un CONECTOR PERFURANTE 10/95, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
6.996,00 |
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20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2651; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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6.996,00 |
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27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8384/2024
GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 |
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6.996,00 |
TOTAL |
6.996,00 |
6.996,00 |
6.996,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.