O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8384 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10un RELE FOTOCELULA RN 74, 10un LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 17.000 LUMENS, 20un CINTA CIRCULAR 230MM, 15un AR 11 PESADO, 40un CONECTOR PERFURANTE 10/95, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0,00 6.996,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 Valor Empenhado referente a: 10un RELE FOTOCELULA RN 74, 10un LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 17.000 LUMENS, 20un CINTA CIRCULAR 230MM, 15un AR 11 PESADO, 40un CONECTOR PERFURANTE 10/95, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 6.996,00
20/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/2651; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 6.996,00
27/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8384/2024 GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 6.996,00
TOTAL 6.996,00 6.996,00 6.996,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.