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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8395 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1un ADAPTADOR C/ ROSCA 3/4 INTERNA, 1un BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1.1/4X1 TIGRE, 1un BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1X3/4 TIGRE, 1un NIPEL PARALELO C/ROSCA 3/4 TIGRE, 1un TE 90 C/ROSCA 1/2 TIGRE, 1un TE INTERNO TRIPLO 1/2, 1un UNIAO 25 PEAD, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. 0,00 62,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 Valor Empenhado referente a: 1un ADAPTADOR C/ ROSCA 3/4 INTERNA, 1un BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1.1/4X1 TIGRE, 1un BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1X3/4 TIGRE, 1un NIPEL PARALELO C/ROSCA 3/4 TIGRE, 1un TE 90 C/ROSCA 1/2 TIGRE, 1un TE INTERNO TRIPLO 1/2, 1un UNIAO 25 PEAD, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. 62,28
20/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/5478; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 62,28
27/12/2024 Pagamento de Empenho 8395/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 62,28
TOTAL 62,28 62,28 62,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.