Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
843 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN VALVULA DE CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHO) P/ MAQUINA DE FUMACÊ P/COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN VALVULA DE CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHO) P/ MAQUINA DE FUMACÊ P/COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE. |
330,00 |
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14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/68725; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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330,00 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 843/2024
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 16039 |
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326,04 |
21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 843/2024 |
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3,96 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/02/2024 |
3,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,96 |
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