Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.107,81 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6438/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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5.262,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.107,81 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6438/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
5.262,10
TOTAL
5.262,10
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SALDO A PAGAR
5.262,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.