Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.369,8KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6439/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 13/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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6.670,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.369,8KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6439/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 13/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
6.670,93
TOTAL
6.670,93
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SALDO A PAGAR
6.670,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.