Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.211KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6440/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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5.546,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.211KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6440/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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20/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/88; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
5.546,56
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8451/2024
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
5.546,56
TOTAL
5.546,56
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.