Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.069,5KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6442/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 13/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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4.866,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.069,5KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6442/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 13/12/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
4.866,23
20/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/2024
4.866,23
27/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8454/2024
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
4.866,23
TOTAL
4.866,23
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4.866,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.