Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 407,89KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6435/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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1.933,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 407,89KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6435/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
1.933,84
20/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/208; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/2024
1.933,84
30/12/2024
Pagamento de Empenho 8455/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.933,84
TOTAL
1.933,84
1.933,84
1.933,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.