Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TAISA CONFECCOES-AGUILAR JOSE ALBARELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50 UN CAMISETA ABADA CARNAVAL- CARNAVAL REGIONAL - BLOCO VERDE E PRATA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 50 UN CAMISETA ABADA CARNAVAL- CARNAVAL REGIONAL - BLOCO VERDE E PRATA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024. |
3.000,00 |
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08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1685; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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3.000,00 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 847/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.