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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8496 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 4 BALANCEAMENTO DE PNEU P/ SPIN JBJ1I34 , 2 TROCA DE PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 4 MONTAGEM DE PNEU P/ VAN MASTER JAG6A08, 4 BALANCEAMENTO DE PNEU P/ VAN MASTER JAG6A08. 0,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 4 BALANCEAMENTO DE PNEU P/ SPIN JBJ1I34 , 2 TROCA DE PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 4 MONTAGEM DE PNEU P/ VAN MASTER JAG6A08, 4 BALANCEAMENTO DE PNEU P/ VAN MASTER JAG6A08. 440,00
TOTAL 440,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 440,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.