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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 850 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 11 UN CAMISETA EM DRY FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL, P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO. 0,00 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Valor Empenhado referente a: 11 UN CAMISETA EM DRY FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL, P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO. 715,00
09/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51493476; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 715,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.