Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8511 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS PISCINAS do BALNEARIO OSWALDO CRUZ DO DIA 01/12 A 31/12/24. |
0,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS PISCINAS do BALNEARIO OSWALDO CRUZ DO DIA 01/12 A 31/12/24. |
2.750,00 |
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23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2592; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 12/2024 |
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2.750,00 |
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30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8511/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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2.447,50 |
30/12/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 8511/2024 |
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302,50 |
TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
30/12/2024 |
302,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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302,50 |
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