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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 852 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 16 KIT BERMUDA EM CETIM ESTAMPADO E CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA COM ESTAMPA 26X19 CM , 28 KIT SAIA GODÊ EM CETIM ESTAMPADO, CAMISETA EM POLIVISCOSE COM ESTAMPA FRENTE 26X19 CM E GRAVATA BORBOLETA, P/ FESTIVIDADES CARNAVALESCAS BLOCO ALEGRIA DE VIVER 3º IDADE. 0,00 5.768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Valor Empenhado referente a: 16 KIT BERMUDA EM CETIM ESTAMPADO E CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA COM ESTAMPA 26X19 CM , 28 KIT SAIA GODÊ EM CETIM ESTAMPADO, CAMISETA EM POLIVISCOSE COM ESTAMPA FRENTE 26X19 CM E GRAVATA BORBOLETA, P/ FESTIVIDADES CARNAVALESCAS BLOCO ALEGRIA DE VIVER 3º IDADE. 5.768,00
09/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51493573; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 5.768,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 852/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.768,00
TOTAL 5.768,00 5.768,00 5.768,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.