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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8528 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MONITOR AOC GAMER 23,8, 2UN MOUSE S/FIO LOGITECH, 1UN NOTE ACER A3 15 R3 8GB, 2UN TECLADO K120 USB- PTO, 1UN PROJETOR EPSON 3400, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024. 0,00 10.573,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN MONITOR AOC GAMER 23,8, 2UN MOUSE S/FIO LOGITECH, 1UN NOTE ACER A3 15 R3 8GB, 2UN TECLADO K120 USB- PTO, 1UN PROJETOR EPSON 3400, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024. 10.573,00
TOTAL 10.573,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.573,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.