Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GENILSE LAMONATTO MILANI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
854 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE 160MT GRADES DE CONTENÇÃO P/ EVENTO CARNAVAL REGIONAL DE IRAÍ, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE 160MT GRADES DE CONTENÇÃO P/ EVENTO CARNAVAL REGIONAL DE IRAÍ, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024. |
4.000,00 |
|
|
15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/521; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
4.000,00 |
|
21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 854/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.