SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6548/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇAO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
2.841,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6548/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇAO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
2.841,00
23/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/22898; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
2.841,00
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8681/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
2.841,00
TOTAL
2.841,00
2.841,00
2.841,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.