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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8682 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN SIFÃO, 3UN VALVULAS DE LAVATORIO, 1UN FLEXA 20 AMP, 1UN CAIXA DE DESCARGA, 1UN CILINDRO P/PORTA, 1UN REDUÇÃO 50X40, 1UN FECHADURA. P/ BANHEIRO DA PRAÇA MUNICIPAL. 0,00 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 Valor Empenhado referente a: 6UN SIFÃO, 3UN VALVULAS DE LAVATORIO, 1UN FLEXA 20 AMP, 1UN CAIXA DE DESCARGA, 1UN CILINDRO P/PORTA, 1UN REDUÇÃO 50X40, 1UN FECHADURA. P/ BANHEIRO DA PRAÇA MUNICIPAL. 294,00
23/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/22890; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 294,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8682/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.