Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN REPELENTE XO INSETO 200 ML P/ AGENTES DE ENDEMIAS. |
0,00 |
29,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN REPELENTE XO INSETO 200 ML P/ AGENTES DE ENDEMIAS. |
29,98 |
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14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51501213; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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29,98 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,98 |
TOTAL |
29,98 |
29,98 |
29,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.