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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8730 Data de lançamento: 27/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10M CABO PA 2X2,5, 11M MANGA 3/4, 4UN FITA ISOLANTE P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2024 Valor Empenhado referente a: 10M CABO PA 2X2,5, 11M MANGA 3/4, 4UN FITA ISOLANTE P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 184,00
30/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/22909; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 184,00
30/12/2024 Pagamento de Empenho 8730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,00
TOTAL 184,00 184,00 184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.